號: /201909-00064 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 上饒市廣豐區統計局2018年部門決算公開
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上饒市廣豐區統計局2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:26
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第一部分  統計局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  統計局部門概況

 

一、部門主要職能

1.負責組織領導和協調管理全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時。

2.擬訂統計工作方面的規范性文件,制定全區統計工作規劃、統計調查計劃和地方統計調查標準、統計調查制度,監督檢查統計法律、法規實施情況,指導全區統計工作。

3.貫徹執行國家、省、市國民經濟核算制度,組織實施全區國民經濟核算制度和投入產出調查,核算全區生產總值,整理、測算和提供國民經濟核算資料,監督管理全區國民經濟核算工作。

4.組織完成國家部署的普查任務,會同有關部門組織完成國家、省、市和區重大普查和抽樣調查;組織各部門社會經濟調查,匯總、整理全區基本統計資料,對國民經濟、社會發展和科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督。

5.組織實施農林牧漁業、農業產值、農產品產量、農業產業化、工業、能源、社會、人口、勞資、科技、消費、價格、城鎮勞動力、城鎮就業、建筑業、固定資產投資、房地產開發、高新技術產業、省區級工業園區主要經濟指標、批發和零售業、住宿和餐飲業、運輸郵電業、其他服務業、服務業個體戶、對外經濟和旅游、民營經濟、成品油流通、城區社會經濟基本情況、全區社會經濟基本情況、鄉村社會經濟、服務業財務、規模以下工業抽樣、企業(集團)、城鎮和農村住戶、經濟社會重點問題等統計調查,收集、匯總、整理和提供統計數據。

6.組織實施社會發展水平、區域經濟發展、節能降耗、城鎮化發展、全面小康及農村小康建設進程、婦女兒童、企業景氣等統計監測,收集、整理和提供統計數據。

7.綜合整理和提供財政、金融、個體、私營以及混合經濟稅收、出口、地質勘查、文化教育、衛生、社會保障、公用事業、房屋、對外貿易等基本統計數據。

8.組織各部門的經濟、社會、科技統計調查,統一核定、管理、公布全區性基本統計資料,定期發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,組織建立統計信息共享制度和發布制度。

9.對國民經濟、社會發展、科技進步等情況進行統計分析、統計預測和統計監督,向區委、區政府及有關部門提供統計信息和咨詢建議。

10.組織管理全區統計登記工作;指導專業統計基礎工作、統計基層業務和規范化建設;組織建立統計信息管理制度,建立健全統計數據質量審核、監控和評估制度,開展對重要統計數據的審核、監控和評估。

11.貫徹執行國家、省統計信息庫和網絡的基本標準和運行規則;管理全區統計信息自動化系統和統計數據庫體系;管理全區統計數據庫網絡;指導全區統計信息化系統建設。

12.承辦區政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  2 個,包括:上饒市廣豐區統計局、上饒市廣豐區地方調查隊。

本部門2018年年末編制人數 20 人,其中行政編制8 人,事業編制 11  人,工勤編制1人;年末實有人數 16  人,其中在職人員 16人。

第二部分  2018年度部門決算表

 

(詳見附表)上饒市廣豐區統計局.XLS

 

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 328萬元,其中年初結轉和結余  0萬元,較2017年增加30萬元,增長了10 %;本年收入合計 328 萬元,較2017年增加30 萬元,增長了10%主要原因是:普查和項目經費增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入 328萬元,占100  %;事業收入 0 萬元,占0  %;經營收入 萬元,占 0 %;其他收入  0 萬元,占 0  % 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 328萬元,其中本年支出合計   328萬元,較2017年增加30  萬元,增長10  %主要原因是:普查和項目經費增加;年末結轉和結余 萬元,較2017年增加0 萬元,增長0 %

本年支出的具體構成為:基本支出 226 萬元,占68.9  %;項目支出 102萬元,占 31.1 %;經營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0 萬元,占0  %

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為328   萬元,決算數為328 萬元,完成年初預算的100  %。其中:

按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為 328 萬元,決算數為 328 萬元,完成年初預算的100  %,主要原因是:嚴格執行預算計劃。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出226萬元,其中:

(一)工資福利支出164.28萬元,較2017年下降了16.01萬元,降低8.9%,主要原因是:人員減少。

(二)商品和服務支出60.99萬元,較2017年增加25.28  萬元,增加70  %,主要原因是:一是搬到新政府大樓,辦公用品購置費用增加;二是以第四次經濟普查下鄉指導為主的差旅費費用增加。

(三)對個人和家庭補助支出0.74萬元,較2017年增加0.74萬元,增加100  %,主要原因是:遺屬人員補助。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5 萬元,決算數為4.79 萬元,完成預算的 95 %,決算數較2017年增加0.59萬元,增加14 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為  0 萬元,決算數為  0萬元,完成預算的 0%,決算數較2017年增加萬元,增長0 %

(二)公務接待費支出年初預算數為 萬元,決算數為  4.79萬元,完成預算的95 %,決算數較2017年減少0.59萬元,增長14 %。主要原因是:上級到區里的普查檢查較往年有所增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出 萬元,其中公務用車購置年初預算數為萬元,決算數為 0 萬元,完成預算的0 %。主要原因是:公車改革,無公車使用;公務用車運行維護費支出年初預算數為0 萬元,決算數為0萬元,完成預算的0 %。主要原因是:公車改革,無公車使用。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出 16 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2017年減少1萬元,下降6 %,主要原因是:人員減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0 %,其中:授予小微企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的0 %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2018年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

   本單位嚴格按照年初部門預算執行,進一步加強制度建設,提升自評質量,預算績效管理取得新成效。2018年我局基本支出管理的各項收入和支出按預算的目標完成,三公經費支出嚴格控制明顯減少。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

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