號: /201909-00078 主題分類: 其他
組配分類: 財政預決算公開與三公經費 發文日期: 2019-09-24
發文機構: 區財政局 號:
稱: 廣豐區組織部2018年部門決算公開
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廣豐區組織部2018年部門決算公開

文章來源: 區財政局瀏覽量:發表時間:2019-09-24 16:46
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區委組織部2018年度部門決算

 

   

 

第一部分  區委組織部概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第三部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

   

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  區委組織部概況

 

一、部門主要職能

1、研究和指導全區黨組織的建設;協調、規劃和指導黨員教育工作,主管黨員的發展和管理工作;組織新時期黨的建設的理論研究。

2、提出關于鄉鎮(街道)黨(工)委和區直單位及其他列入區委管理的領導班子調整、配備的意見和建議;負責區委管理和部分市委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退(離)休審批和呈報手續以及有關問題的調查審理工作;負責區委委托區委組織部管理及備案干部的考察、任免工作;承辦部分干部的調配、交流及安置事宜;指導鄉鎮(街道)和區直單位領導班子的思想作風建設;負責全區干部工作的綜合協調和宏觀管理。

3、研究提出全區貫徹中央、省委、市委關于干部隊伍建設方針、政策的意見和措施,組織實施培養選拔中、青年干部工作。

4、探索和研究全區黨的組織制度和干部認識制度的改革,制定或參與制定全區性組織、干部、人事工作政策的具體規定和相關制度。

5、負責全區組織工作和干部的督促檢查,及時向區委反映重要情況,提出建議。

6、主管全區干部教育工作,制定全區干部教育工作規

劃;組織科級干部、科級后備干部和村黨支部書記、村主任的培訓;研究和制定全區干部教育工作的措施。

7、了解掌握全區知識分子工作狀況,檢查貫徹執行知識分子政策情況,聯系和組織全區部門優秀人才開展有關活動。

8、負責黨群、人大、政協機關參照《國家公務員暫行條例》管理工作;承擔黨群、人大、政協等機關工作人員的考試錄用工作。

9、負責軍隊營職轉業干部的安置工作。

10、完成市委組織部和區委交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

1、科室設置情況:共設置科室10個,分別為:辦公室(信息調研股)、組織一股、組織二股、黨員教育管理股、干部綜合股、公務員股、干部一股、干部二股、人才股(區委人才工作領導小組辦公室)、老干部管理辦公室。

2、核定編制情況:行政編制23名,工勤編制2名。

3、實有人員情況:共17人,其中:行政編制人員12人,事業編制人員3人,工勤編制人員2名。

 

 

第二部分  2018年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計461萬元,較2017年增減少142萬元,下降23.5%

本年收入的具體構成為:財政撥款收入461萬元,占100% 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計461萬元。

本年支出的具體構成為:基本支出252萬元,占54.7%;項目支出209萬元,占45.3%

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為461萬元,決算數為461萬元,完成年初預算的100%。其中:

一般公共服務支出年初預算數為461萬元,決算數為461萬元,完成年初預算的100%

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出252萬元,其中:

(一)工資福利支出174.18萬元,較2017年增加50.4萬元,增長40%,主要原因是:增加了綜治文明等先進單位政府獎勵性支出。

(二)商品和服務支出77.82萬元,較2017年增加21.6萬元,增長38.4%,主要原因是:專用材料和委托業務費用的增加。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為13.82萬元,決算數為8.4萬元,完成預算的60%,決算數較2017年增加0.54萬元,增長6.8 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為8.3萬元,決算數為6.4萬元,完成預算的77.1%。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格遵守相關規定。

(二)公務接待費支出年初預算數為5.52萬元,決算數為2萬元,完成預算的36.2%,決算數較2017年減少5.86萬元。決算數較年初預算數減少的主要原因是:嚴格遵守中央八項規定。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出77.82萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額42.7萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止20181231日,本部門共有車輛0輛。

九、預算績效情況說明

    2018年我單位高度重視預算績效管理工作,認真貫徹落實財政部門關于預算績效管理工作的相關要求,積極探索開展績效評估和績效監控工作,不斷增強財政資金使用效益,使財政資金管理實現科學化、精細化。

 

第三部分  部門決算表

(詳見附表)中共上饒市廣豐區委組織部.XLS

第四部分  名詞解釋

 

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

 

 

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